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岳阳文化艺术会展中心2014年度部门决算说明和决算公开表

我中心是岳阳文化广电新闻出版局的二级机构,属于财政定额拨款单位。我单位的主要职责是承办我市重要会议、开展各种展览、进行中外文化交流、举办高雅艺术惠民演出、培养文化艺术消费市场等社会公益职能。现将我中心2014年部门决算情况说明如下:

2014年度收入总计854.5万元,其中:公共财政拨款 368万元,政府性基金拨款 0万元,纳入专户管理的拨款 250万元。本年支出总计793.8万元,其中:一般公共服务支出 530.7万元,项目支出263.1万元。

2014年公共预算财政拨款支出 579.7 万元,其中基本支出331.3万元,系保障我中心人员工资福利、水、电、气、物业管理费、维修、设备购置等各项支出。还包括用于办公费、日常维修、其他商品和服务支出等日常公用经费;项目支出 248.4 万元,主要是完成2014年高雅艺术惠民演出而发生的支出。

2014年“三公”经费支出合计 1.5万元,比公开的部门预算数减少3万元,系减少公务接待费用所致。公务接待费支出1.5 万元,比预算减少 3万元,降低 66%,公务接待共 23批189人次。

 

 

                                        岳阳文化艺术会展中心

                                              2015年9月18日

附件3:

2014年度市直部门收入支出决算总表

单位:

 

 

单位:万元

收           入

支           出

项     目

金  额

项     目

金  额

一、公共财政拨款

618.00

一、一般公共服务

530.70

经费拨款

 

二、公共安全

 

纳入公共预算管理的非税收入拨款

 

三、教育

 

二、政府性基金拨款

 

四、科学技术

 

三、纳入专户管理的非税收入拨款

 

五、文化体育与传媒

263.10

四、中央财政补助

 

六、社会保障和就业

 

五、事业单位经营服务收入

203.80

七、医疗卫生

 

六、其他收入

32.70

八、节能环保

 

 

 

九、城乡社区事务

 

 

 

十、农林水事务

 

 

 

十一、交通运输

 

 

 

十二、资源勘探电力信息等事务

 

 

 

十三、商业服务业等事务

 

 

 

十四、金融监管等事务支出

 

 

 

十五、地震灾后恢复重建支出

 

 

 

十六、国土资源气象等事务

 

 

 

十七、住房保障支出

 

 

 

十八、粮油物资储备事务

 

 

 

十九、其他支出

 

本 年 收 入 合 计

854.50

本 年 支 出 合 计

793.80

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

上年结转和结余

 

年末结转和结余

60.70

收 入 总 计

854.50

支 出 总 计

854.50

 

附件4:

2014年度市直部门公共预算财政拨款支出决算表

单位:

单位:万元

科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出

合计

 

331.30

248.40

200701

文化

 

144.30

 

20799

其他文化体育与传媒支出

 

187.00

 

2070199

其他文化支出

 

 

248.40

说明:数据公开到支出功能分类项级科目。

 

附件5:

2014年度市直部门“三公”经费决算公开表

单位:岳阳文化艺术会展中心

单位:万元

 

“三公经费”支出

因公出国(境)支出

公务用车购置及运行维护费支出

公务接待费支出

单位名称

合计

其中:当年预算财政拨款支出

小计

其中:当年预算财政拨款支出

小计

其中:当年预算财政拨款支出

小计

其中:当年预算财政拨款支出

岳阳文化艺术会展中心

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